今年,盟交通运输内部审计工作以“强管理、防风险、促发展”为目标,坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,积极探索“以风险控制为导向、资金管理为主线、预防规范为核心、共同发展为目标”的内部审计模式,不断提高审计工作质量,增强服务意识,创新审计方法,强化行业监管,建立严谨规范的财务资金长效监管机制,着力构建交通系统内部的“免疫系统”。一是加大对农村公路建设项目资金使用管理审计力度。对各旗区负责建设管理的农村公路项目的资金筹集、管理和使用情况进行审计检查,严肃查处资金管理中的违纪违法问题,确保建设资金专款专用,提高投资效益。二是深化领导干部经济责任审计。规范经济责任审计行为,细化经济责任审计内容,确保离任审计覆盖面达到100%。三是开展“严肃财经纪律,强化财务管理”专项审计。重点对国省干线公路养护资金、行政罚没收入、“收支两条线”执行情况进行审计。四是完善审计工作联席会议制度。充分发挥人事、纪检监察部门的作用,共同研究、解决审计工作中遇到的疑难问题,切实把审计结果运用到干部管理和纪检监察工作中。
今后,审计工作将在完善行业规章制度,建立内部控制机制,规范资金拨付程序,强化审计整改措施、加强财经纪律等方面下功夫,对审计中发现的重大问题在加大严肃查处力度,确保工程优质、干部优秀、资金安全。